江苏省徐州市人民检察院2016年度部门决算报告
2017-09-19 11:14:00  来源:

江苏省徐州市人民检察院

2016年度部门决算报告

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市人民检察院2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 徐州市人民检察院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

徐州市人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是领导全市各县(市)、区人民检察院依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:

    (一)对徐州市人民代表大会和徐州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受徐州市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受江苏省人民检察院的领导并对其负责。

    (二)依法向徐州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

    (三)领导徐州市各县(市)、区人民检察院的工作。贯彻检察工作方针,部署全市检察工作任务。

    (四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件,依法行使检察权。

    (五)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及由江苏省人民检察院决定的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市检察机关的侦查工作。

    (六)对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市各县(市)、区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

    (七)领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

    (八)领导全市检察机关依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

    (九)对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉。

    (十)对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作。

(十二)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

    (十三)管理、协调和指导全市检察机关的检察技术工作和物证、检验、鉴定、审核工作。

    (十四)制定有关检察工作的细则和规定。

    (十五)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市检察机关依法管理检察官以及其他检察人员的工作;协同市主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。

    (十六)协同市主管部门管理和考核市辖各县(市)、区人民检察院检察长,协同县(市)、区党委管理和考核县(市)、区人民检察院副检察长、政治处主任,提请徐州市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县(市)、区人民检察院检察长的任免。

    (十七)组织指导全市检察机关干部教育培训工作,规划和指导检察机关的培训基地及师资队伍建设等工作。

    (十八)规划和指导全市检察机关的财务装备工作,指导全市检察机关的检察技术信息工作。

    (十九)按照干部管理权限管理市检察院机关干部。

(二十)负责其他应由徐州市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成情况

部门决算单位包括江苏省徐州市人民检察院(以下简称市院机关)、徐州市人民检察院警务大队(以下简称警务大队),公开的数据为两家决算单位的汇总数。其中,市院机关为行政单位,执行《行政单位会计制度》;警务大队为全额拨款事业单位,执行《事业单位会计制度》。

三、2016年度主要工作完成情况

)积极适应新常态,服务发展大局取得新成效

一是加大服务发展力度。紧紧聚焦市委重大战略决策部署,制定实施《关于充分发挥检察职能服务新徐州建设的意见》,强化服务经济发展措施。制定《保障和服务全市产业科技创新实施方案》,保障服务全市区域性产业科技创新中心建设积极参与整顿和规范市场经济秩序,防控经济风险,依法批捕走私、非法经营等严重破坏市场经济秩序犯罪122195人,提起公诉360620人。积极参与互联网金融专项整治,依法打击非法集资等涉众型及其他容易引发群体性事件、暴力案件、极端事件的经济犯罪知识产权司法保护成效显著,制定《知识产权案件证据标准》,依法批捕侵犯知识产权犯罪、生产销售伪劣商品犯罪案件5782人,提起公诉侵害商标权、专利权和侵犯商业秘密等知识产权犯罪案件1934人,同比分别上升106%26.7%注重依法保障非公经济发展,起诉涉及非公企业领域案件80120人。

二是依法维护民生民利。围绕市委关于全国文明城市创建、打赢脱贫攻坚战等重大部署,出台《关于贯彻徐州市推进全国文明城市创建工作实施方案的分解方案》,充分发挥检察职能服务保障文明创建工作。围绕服务市委深入实施民生幸福工程部署,严厉打击教育、卫生、就业、社保、养老等民生领域犯罪,努力让人民群众有更多的司法获得感。深入开展危害食品药品安全犯罪专项立案监督,依法批捕19人、起诉118人。

三是服务保障美丽徐州建设。坚持资源环境保护案件集中管辖,加强与环境资源监管部门工作衔接,畅通行政执法与刑事司法联动渠道,继续推进破坏环境资源犯罪专项立案监督活动,从重从快打击破坏环境资源犯罪,依法批捕51人、起诉225人,为美丽徐州建设提供法治保障。

强化社会风险防控,维护社会稳定取得新成效

一是依法严厉打击严重破坏稳定刑事犯罪。从防范暴力恐怖和维护政治安全、网络安全、公共安全等风险出发,充分履行批捕、起诉等职能,依法批逮捕23923191人,提起公诉56737454维护社会大局稳定持续推进打黑除恶专项斗争,批捕故意杀人、故意伤害、强奸等严重刑事犯罪244人,提起公诉469人。

是积极参与社会治安综合治理。全面贯彻落实宽严相济刑事司法政策,依法不批捕1286不起诉266人。积极参与社会治安综合治理,完善矛盾纠纷排查、预警、化解和处置机制,推进社会治安防控体系建设。市检察院连续11年被市委、市政府授予全市社会治安综合治理先进单位称号。完善风险排查研判工作机制,对115件案件进行风险评估预警妥善化解信访风险113件。提高工作的预见性、前瞻性,针对办案中发现苗头性、倾向性、趋势性问题,及时向党委政府提出对策建议,促进从源头上堵塞漏洞、化解风险

三是积极参与社会治理创新。全面深入推进涉法涉诉信访工作机制改革,完善诉访分离程序导入、案件办理、终结退出、司法救助等机制。办理国家司法救助案件17件,已对18名刑事被害人及近亲属发放救助金15万元。律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作有序开展。

始终保持反腐败高压态势,职务犯罪查办预防力度持续加大

一是职务犯罪查办工作健康发展。坚决贯彻党中央、市委关于老虎”“苍蝇一起打部署要求,立案查办职务犯罪151201人。其中,贪污贿赂犯罪114149人,渎职侵权犯罪3752人。深入推进大要案查办工作,查办科级以上干部44,其中厅级干部1人,处级干部7人,千万元案件4人,百万元案件47,重特大案件2538人。

二是推动侦查方式转型升级。进一步完善侦查基础信息平台,统一采购便携式信息采集箱,为干警更新配备移动检务手机终端。主导研发的移动检务系统被评为全国检察机关信息化网上轻应用开发三等奖,主导研发的语音分析系统获得国家实用新型专利。运用基础信息查询平台、话单分析软件、测谎技术等侦查信息、侦查技术手段突破案件62人。

三是深化预防职务犯罪工作。坚持数量、质量、效果相统一,开展预防调查18项,类案分析26项,制发预防检察建议11件。

加强和改进诉讼监督工作,监督质效进一步提升

一是加强刑事诉讼监督工作。强化刑事立案监督,制定《刑事立案监督和侦查活动监督指导意见(试行)》,监督立案16件,监督撤案2件。强化侦查活动监督,纠正侦查活动违法90(件)次,纠正漏捕6人、漏诉35人。监督质效总体全省领先。

二是加强刑事执行检察工作。注重保障监管场所在押人员合法权益,提出纠正意见建议125件,调查在押人员死亡事故3起。开展羁押必要性审查244件,建议释放或变更238件,被采纳236件。严格落实刑罚变更执行同步监督机制,对1436起拟提请减刑、假释案件进行审查,提出否定意见5件,建议撤回3起。对开庭审理的112名罪犯减刑、假释案件,一律派员参加法庭审理。开展集中清理判处实刑罪犯未执行刑罚专项活动,对审前未羁押判实刑未执行刑罚194名罪犯同步开展清理纠正工作,清理纠正129人。加大监外执行和刑罚交付执行监督力度,防止社区矫正对象脱漏管5人,11人被纳入社区矫正或收监执行。依托科技手段开展财产刑执行专项检察,逐步实现对财产刑执行立案、移送、执行程序的过程监督。推动落实强制医疗活动资金支持和财政保障,强制医疗对象救助救治工作取得初步成效。立案查办刑事执行活动中职务犯罪22,继续打造刑事执行检察工作品牌。

三是加强民事行政检察工贯彻基层民事行政检察工作推进年专项活动,提请抗诉29件,提出抗诉9件,改变10件。提出再审检察建议51件,采纳24件。启动执行监督专项行动,建立执行监督每周通报制度,摸排非诉执行案件100余件。提出执行监督检察建议77件,采纳38件。发出诉讼违法检察建议36件,采纳17件。发出督促履职检察建议52件,采纳31件。保持虚假诉讼监督的强劲势头,多年来监督规模、办案质效始终位居全省前列。监督虚假诉40件,移送犯罪线索814人,立案7119件民事虚假诉讼案件依法提出抗诉,审判机关均采纳抗诉意见并裁定再审。在全省虚假诉讼监督专项行动中,被省院荣记二等功,3案例入选最高检抗诉案例选。先后在全国基层民事行政检察工作推进年现场会、全省民行工作会议和公益诉讼专项工作会议上做经验介绍,工作经验被高检院刊发推广。

深化检察改革,检察工作创新发展取得新成效

一是两法衔接工作取得新进展今年以来,信息平台联通247家单位,录入案件2346件,建议行政执法机关向公安机关移送10件,监督立案6件,居全省首位。 两法衔接工作得到市人大常委会领导高度重视和充分肯定,推动出台全国首部省辖市《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的决定》。工作经验再次在全省两法衔接工作联席会议上作交流。

二是公益诉讼改革取得新经验摸排公益诉讼案件线索48件,提起环境民事公益诉讼1件,支持提起民事公益诉讼6件,全部获得法院支持。严格诉前程序,办理行政公益诉讼诉前程序16件,其中2件被高检院新闻发布会作为典型案例向全国通报。

三是持续深化检务公开。制定《检察机关落实市人大常委会检务公开决定实施细则》,全方位构建检务公开平台。深化案件信息公开系统主阵地建设,网上公开程序性信息15956件,发布法律文书5079件、重要案件信息443件。开通微博、微信公众号、新闻客户端等43个,发布信息8000余条

是积极顺应以审判为中心的诉讼制度改革。增强以审判为中心理念,切实加强证据审查,加强讯问犯罪嫌疑人和听取律师意见工作,健全案件核查、联席会议、案件质量评查通报、线索督促跟进等制度,命案办理、诉讼监督等做法在全省推广。完善对重大疑难案件的个案介入侦查引导机制,提前介入重大案件166356人。强化非法证据排除,完善《适用非法证据排除的实施细则》,建立健全瑕疵证据补正和转化机制,办理首例侦查人员出庭确定证据合法性案件,开展非法证据排除工作32件,排除非法证据15份。开展案件质量评查活动,针对诉判不一和案件规范化办理开展专题调研,提升案件办理质量。突出庭审的中心地位,完善庭前沟通、庭前预测等机制,做好庭审预案和重大敏感案件临庭处置预案。办理证人、鉴定人、侦查员出庭作证案件17件,出庭作证27人(次)。坚持检察长出庭公诉制度,检察长出庭公诉案件34件。

是稳步推进员额制检察官改革。按照省院统一部署,举行助理检察员入额考试,顺利完成417名检察官(其中,市院83人)入额遴选工作,新的检察权运行机制已经正式实施运行。司法责任制改革深入推进,制定检察官权力清单。队伍管理体制改革步伐加快,检察官职务序列改革方案和检察辅助人员管理改革方案进一步完善。

大力推进信息化建设。升级改造职务犯罪侦查信息平台,建立独立运行侦查信息网,实现了全市40家金融机构专线查询电子传输全覆盖,完成侦查信息查询1162件。完善网上信访系统,实时查询举报、控告、申诉等受理、办案流程和办理结果信息。远程视频接访系统应用力度有大提升。加强检察委员会会议室建设成并投入使用集案件研究讨论、部门视频会议系统、教育培训、检委会会议等多项功能为一体的智能数字化会议系统。

从严从实加强队伍建设,发展根基进一步稳固

一是加强思想政治建设。认真学习贯彻党中央、市委的重大决策部署和习近平总书记的系列重要讲话精神,扎实开展两学一做学习教育,以市院为主导邀请有关专家学者进行专题讲座、辅导4次,1680余人次参加了专题辅导培训。开展忠诚履职争做合格党员主题演讲比赛和征文活动组织干警到淮海战役纪念馆、周恩来纪念馆等革命历史教育基地重温入党誓词,开展联系村扶贫帮困、为灾区捐款献爱心等活动。

二是加强专业化建设。把推进队伍专业化建设作为核心,组织开展侦监、民行、案管、纪检监察等业务评比竞赛活动453620人(次),参加省院、高检院等培训竞赛5314000余人次。16名干警在全省业务竞赛中获条线业务标兵、业务能手称号。《虚假诉讼之检察监督》获得全国检察教育培训精品课程提名奖。1名干警被推荐为高检院法治进校园全国巡讲团成员。注重做好先进典型选树工作,1名干警荣获全国向上向善好青年提名奖;人才建设成效显著,1人被评为全国检察业务专家,2人被评为全省专家型人才,62人被评为检察业务专门型人才。检察文化建设成效明显,3名干警被聘为全国检察文联理事。

三是加强干部队伍建设。召开市院机关领导班子和领导干部述职述德述廉述法会议,在内网公布《市院领导一周工作安排》。组织开展市院机关非领导职务选任推荐工作,12名同志晋升为主任科员、副主任科员,5名同志晋升为调研员、副调研员。调整5个基层院领导班子成员13人,基层院班子成员的年龄和知识结构得到进一步优化。举办领导素能培训6,市院通过专门培训和以会代训的形式对两级院领导和中层干部进行素能培训。检察委员会职能进一步发挥,履行职能更加全面和科学化。

四是抓好纪律作风建设。持续开展作风建设检查,通过明察暗访等有效措施集中开展为期两个月的专项督察活动,巩固作风建设成果。做好省院巡视反馈意见整改工作,细化分解为1133项具体整改任务,制定落实整改方案,突出重点和立行立改的工作要求,加强日常监督和专项检查,逐项逐步深入推进。严格落实两个责任。深入贯彻《关于加强对各级检察院检察长监督的暂行规定》,组织丰县、睢宁、贾汪等3个基层院的检察长进行述职述廉,接受上级监督。组织11个基层院作履行主体责任情况述责汇报。完善干警思想动态定期分析制度。坚持运用典型案例开展警示教育,转发中纪委和高检院、省院通报的违反中央八项规定精神、违纪违法典型案件10余起。认真查处信访案件,行政记大过处分1人,诫勉谈话6人。

五是主动接受外界监督。狠抓律师执业权利保障建立完善专门场所、专门设备、专门人员的律师接待窗口,制定《依法保障律师会见犯罪嫌疑人工作规定》,受到高检院肯定和推广。深入推进人民监督员制度改革,协助省院进行“七种情形”告知410人;组织邀请市院人民监督员向犯罪嫌疑人进行“七种情形”告知131人次,启动案件监督评议11件(含省院)。落实司法体制改革,与市司法部门联系协调,补选人民监督员34名。

第二部分 徐州市人民检察院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

9,427.67

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

5,847.89

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

1,991.75

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

7,681.93

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

六、其他收入

297.70

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.20

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

153.51

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年收入合计

9,725.37

本年支出合计

7,839.64

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

526.72

    年末结转和结余

2,412.45

 

 

 

0.00

总计

10,252.09

总计

10,252.09

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

9,725.37

9,427.67

0.00

0.00

0.00

0.00

297.70

204

公共安全支出

9,567.67

9,269.96

0.00

0.00

0.00

0.00

297.70

20404

检察

9,167.66

8,869.96

0.00

0.00

0.00

0.00

297.70

2040401

  行政运行

5,864.70

5,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.70

2040409

  两房建设

1,878.80

1,878.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040450

  事业运行

219.35

219.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

1,204.81

1,105.81

0.00

0.00

0.00

0.00

99.00

20499

其他公共安全支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

153.51

153.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

153.51

153.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

7,839.64

5,847.89

1,991.75

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7,681.93

5,690.18

1,991.75

0.00

0.00

0.00

20404

检察

7,281.93

5,690.18

1,591.75

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

5,412.07

5,412.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

  两房建设

282.20

0.00

282.20

0.00

0.00

0.00

2040450

  事业运行

204.11

204.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

1,383.55

74.00

1,309.55

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

153.51

153.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

153.51

153.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,427.67

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

7,384.22

7,384.22

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

153.51

153.51

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9,427.67

本年支出合计

7,541.93

7,541.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

526.72

年末财政拨款结转和结余

2,412.45

2,412.45

0.00

一、一般公共预算财政拨款

526.72

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

9,954.39

总计

9,954.39

9,954.39

0.00

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,541.93

5,649.19

1,892.75

204

公共安全支出

7,384.22

5,491.48

1,892.75

20404

检察

6,984.22

5,491.48

1,492.75

2040401

  行政运行

5,213.37

5,213.37

0.00

2040409

  两房建设

282.20

0.00

282.20

2040450

  事业运行

204.11

204.11

0.00

2040499

  其他检察支出

1,284.55

74.00

1,210.55

20499

其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

2049901

  其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

153.51

153.51

0.00

21005

医疗保障

153.51

153.51

0.00

2100501

  行政单位医疗

42.00

42.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

111.51

111.51

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

5,649.18

4,718.60

930.59

301

工资福利支出

2,950.75

2,950.75

0.00

30101

  基本工资

818.23

818.23

0.00

30102

  津贴补贴

1,299.54

1,299.54

0.00

30103

  奖金

368.76

368.76

0.00

30104

  其他社会保障缴费

385.07

385.07

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

79.15

79.15

0.00

302

商品和服务支出

912.75

0.00

912.75

30201

  办公费

136.19

0.00

136.19

30202

  印刷费

11.23

0.00

11.23

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.04

0.00

0.04

30205

  水费

7.00

0.00

7.00

30206

  电费

152.74

0.00

152.74

30207

  邮电费

27.04

0.00

27.04

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

64.45

0.00

64.45

30211

  差旅费

112.69

0.00

112.69

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

15.59

0.00

15.59

30214

  租赁费

0.70

0.00

0.70

30215

  会议费

50.00

0.00

50.00

30216

  培训费

50.00

0.00

50.00

30217

  公务接待费

21.06

0.00

21.06

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

37.42

0.00

37.42

30229

  福利费

16.87

0.00

16.87

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

209.73

0.00

209.73

303

对个人和家庭的补助

1,767.84

1,767.84

0.00

30301

  离休费

173.06

173.06

0.00

30302

  退休费

834.37

834.37

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

56.14

56.14

0.00

30305

  生活补助

3.91

3.91

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

3.46

3.46

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

322.22

322.22

0.00

30312

  提租补贴

374.52

374.52

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.16

0.16

0.00

310

其他资本性支出

17.84

0.00

17.84

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

9.08

0.00

9.08

31003

  专用设备购置

8.76

0.00

8.76

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,541.93

5,649.19

1,892.75

204

公共安全支出

7,384.22

5,491.48

1,892.75

20404

检察

6,984.22

5,491.48

1,492.75

2040401

  行政运行

5,213.37

5,213.37

0.00

2040409

  两房建设

282.20

0.00

282.20

2040450

  事业运行

204.11

204.11

0.00

2040499

  其他检察支出

1,284.55

74.00

1,210.55

20499

其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

2049901

  其他公共安全支出

400.00

0.00

400.00

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

153.51

153.51

0.00

21005

医疗保障

153.51

153.51

0.00

2100501

  行政单位医疗

42.00

42.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

111.51

111.51

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

5,649.19

4,718.60

930.59

301

工资福利支出

2,950.75

2,950.75

0.00

30101

  基本工资

818.23

818.23

0.00

30102

  津贴补贴

1,299.54

1,299.54

0.00

30103

  奖金

368.76

368.76

0.00

30104

  其他社会保障缴费

385.07

385.07

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

79.15

79.15

0.00

302

商品和服务支出

912.75

0.00

912.75

30201

  办公费

136.19

0.00

136.19

30202

  印刷费

11.23

0.00

11.23

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.04

0.00

0.04

30205

  水费

7.00

0.00

7.00

30206

  电费

152.74

0.00

152.74

30207

  邮电费

27.04

0.00

27.04

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

64.45

0.00

64.45

30211

  差旅费

112.69

0.00

112.69

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

15.59

0.00

15.59

30214

  租赁费

0.70

0.00

0.70

30215

  会议费

50.00

0.00

50.00

30216

  培训费

50.00

0.00

50.00

30217

  公务接待费

21.06

0.00

21.06

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

37.42

0.00

37.42

30229

  福利费

16.87

0.00

16.87

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

209.73

0.00

209.73

303

对个人和家庭的补助

1,767.84

1,767.84

0.00

30301

  离休费

173.06

173.06

0.00

30302

  退休费

834.37

834.37

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

56.14

56.14

0.00

30305

  生活补助

3.91

3.91

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

3.46

3.46

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

322.22

322.22

0.00

30312

  提租补贴

374.52

374.52

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.16

0.16

0.00

310

其他资本性支出

17.84

0.00

17.84

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

9.08

0.00

9.08

31003

  专用设备购置

8.76

0.00

8.76

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21.06

93.51

105.73

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

24

 

 

国内公务接待批次(个)

161

国内公务接待人次(人)

644

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

78

参加会议人次(人)

6317

 

 

组织培训次数(个)

98

参加培训人次(人)

17620

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

说明:我单位无政府性基金,故本表无数据。

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

 

 

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

913.76

302

商品和服务支出

895.92

30201

  办公费

136.17

30202

  印刷费

11.23

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.04

30205

  水费

6.85

30206

  电费

151.74

30207

  邮电费

27.04

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

64.40

30211

  差旅费

100.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30213

  维修(护)费

15.59

30214

  租赁费

0.70

30215

  会议费

50.00

30216

  培训费

50.00

30217

  公务接待费

20.41

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

37.42

30229

  福利费

16.13

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

208.20

310

其他资本性支出

17.84

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 114.61

 114.61

0 

一、货物

114.61

114.61

0

二、工程

0

0

0

三、服务

0

0

0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分  徐州市人民检察院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市人民检察院2016年度收入、支出总计10252.09万元,与上年相比收、支总计各增加2974.31万元,增长40.87%。主要原因是增人增资、新增“两房”建设等项目经费。其中:

(一)收入总计10252.09万元。包括:

1.财政拨款收入9427.67万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3192.15万元,增长51.19%。主要原因是增人增资、新增“两房”建设等项目经费。

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.事业收入0万元0。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.其他收入297.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为其他交通费用195.29万元、执法执勤车辆运行经费96万元、查处侵权盗版案件有功单位奖励3万元、利息收入1.89万元、其他收入1.52万元。与上年相比增加65.68万元,增长28.31%。主要原因是其他收入项目增多、总金额较上年增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余526.72万元,主要为徐州市人民检察院上年结转本年使用的“两房”建设、政法专项转移支付等资金

(二)支出总计10252.09万元。包括:

1.公共安全(类)支出7681.93万元,主要用于市院机关和警务大队保障机构正常运转、开展检察工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1180.29万元,增长18.15%。主要原因是增人增资、新增“两房”建设等项目经费。

2.社会保障和就业(类)支出4.2万元,主要用于离休人员支出。与上年相比增加4.2万元。主要原因是本年调增离休费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出153.51万元,主要用于缴纳单位在职和离退休人员医疗保险和公务员医疗补助费用。与上年相比增加18.9万元,增长14.04%。主要原因是人员增加、计提基数调增。

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.年末结转和结余2412.45万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州市人民检察院本年度(或以前年度)预算安排的“两房”建设、政法专项转移支付资金等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市人民检察院本年收入合计9725.37万元,其中:财政拨款收入9427.67万元,占96.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入297.7万元,占 3.06%。

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

徐州市人民检察院本年支出合计7839.64万元,其中:基本支出5847.89万元,占74.59%;项目支出1991.75万元,占25.41%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市人民检察院2016年度财政拨款收、支总决算9954.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2958.62万元,增长42.29%。主要原因是增人增资、新增“两房”建设等项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市人民检察院2016年财政拨款支出   7541.93万元,占本年支出合计的96.2%。与上年相比,财政拨款支出增加1057.7万元,增长16.31%。主要原因是人员经费支出增加687.16万元、办案及业务装备经费支出增加370.54万元。

徐州市人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为    7539.94万元,支出决算为7541.93万元,完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资等。其中:

(一)公共安全(类)

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算为5015.49万元,支出决算为5213.37万元,完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.检察(款)两房建设(项)。年初预算为1878.8万元,支出决算为282.2万元,完成年初预算的15.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目未开工。

3.检察(款)事业运行(项)。年初预算为151.94万元,支出决算为204.11万元,完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为340.2万元,支出决算为1284.55万元,完成年初预算的377.59%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年未支出的政法专项转移支付资金及本年追加办案、业务装备经费等。

5.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为400万元。决算数大于预算数的主要原因是追加办案经费预算。

(二)社会保障和就业(类)

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加离休费。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为111.51万元,支出决算为111.51万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市人民检察院2016年度财政拨款基本支出5649.19万元,其中:

(一)人员经费4718.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费930.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出7541.93万元,与上年相比增加1057.7万元,增长16.31%。主要原因是人员经费支出增加687.16万元、办案及业务装备经费支出增加370.54万元。徐州市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7539.94万元,支出决算为7541.93万元,完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5649.19万元,其中:

(一)人员经费4718.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费930.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出21.06万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算增加(减少0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算减少19.94万元,主要原因为本年无新购车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算减少202.49万元,主要原因为车改以后公务用车数量减少,车辆运行费由其他收入安排。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费21.06万元。其中:

1)外事接待支出0万元,比上年决算增加(减少0万元。

2)国内公务接待支出21.06万元,完成预算的96.83%,比上年决算减少0.38万元,主要原因为下半年酒水支出减少;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待上级检察院领导同志和外地省市检察院同仁等2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待161批次,644人次。主要为接待高检院、省检察院以及外省市检察院等单位来徐考察、调研、学习交流等

徐州市人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出93.51万元,完成预算的100%,比上年决算减少1.61万元,主要原因为加强会议管理、严格控制会议费支出。2016 年度全年召开会议78个,参加会议6317人次。主要为召开高检院、省检察院安排在徐召开的会议,全市检察长会议,各部门条线会议,案件研讨会及其他专项会议等。

徐州市人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出105.73万元,完成预算的100%,比上年决算增加5.91万元,主要原因为继续加强检察干警教育培训力度。2016 年度全年组织培训98个,组织培训17620人次。主要为干警继续教育、领导干部素能培训、各部门条线业务培训、竞赛、岗位练兵等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

徐州市人民检察院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出913.76万元,比2015年增加529.75万元,增长137.95 %。主要原因是:本年度将上年度列入项目支出的费用列入机关运行经费,机关运行经费的统计口径扩大。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额114.61万元,其中:政府采购货物支出114.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是应急机要用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育(类)支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  编辑:闫纪成  

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